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揭阳日报社关于市本级2020年度部门预算执行和决算草案情况审计整改报告
发布时间: 2021-09-03 来源: 作者:

市审计局:

  根据《揭阳市审计局关于市本级2020年度部门预算执行和决算草案情况审计的整改函》(揭审整改函〔2021〕26号)审计整改意见要求,我社高度重视,认真全面分析问题,积极落实整改措施,现将整改落实情况报告如下:


  一、关于部分经济分类科目决算数与账面数不符问题的整改落实情况


  我社及时组织相关人员认真研究审计反馈的问题,积极采纳有关审计意见。经查,关于我社部分经济分类科目决算数与账面数不符的问题,主要是由于财务核算中使用的经济分类科目不规范。针对存在的问题,我社将进一步规范会计核算工作,组织相关人员加强业务学习,确保会计核算工作准确性。


  二、关于审计建议的采纳情况


  我社积极采纳审计建议,切实加强预算编制管理,提高预算执行力度。一是提高思想认识,充分认识做好部门预算和决算工作的重要性和严肃性,加强组织领导,不断提高预决算编制质量。二是建立健全各项财务制度,严格执行《预算法》和《部门决算管理制度》规定。加强预算管理工作,认真做好各预算项目的编制和执行管理,全面完整、精细科学做好预算编制,确保预算执行的权威性和严肃性;加强决算管理工作,做好财务核算等会计基础工作,真实准确编制决算,切实做到决算与账表相一致。


  揭阳日报社

2021年9月3日